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0manbetx,manbetx官网是一所普通高等院校,属副厅级单位,由市人民政府领导,业务上接受省教育厅指导。学院现有教职工293人,在校学生3271人,成人在册学员5772人。
(一)2013-2014学年度学院主要工作任务
1.深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神,以中层以上领导班子建设为重点,以贯彻落实中央八项规定精神为切入点,突出作风建设,扎实有效开展党的群众路线教育实践活动。
2.扎实开展“深化改革年”活动,积极推进院系两级管理、分配、预算三项改革,增强办学活力。
3.加强专业建设,推进课程改革,提升教学质量。2014年新增专业2个,建成省级重点专业或示范性实训基地1个。完成中央财政支持的实训基地项目建设任务,建成校内外实训基地6-8个。
4.加大师资培训培养力度。开展师德师风考评,建立健全师德考评制度和教师继续教育考核制度。
5.加大万博官网工作力度。坚持全员招生不动摇,力争2013年、2014年招生突破1500人,其中高职招生不少于1200人,在校生规模达到4000人。继续拓展就业渠道,提高就业质量。
6.积极推进学生教育管理工作创新。坚持立德树人,重视素质教育,通过主题教育活动,强化学生行为习惯培养,提升职业素质。
7.重视抓好manbetx万博体育建设和宣传思想工作,不断拓展新领域,培育文化品牌,大力推进精神文明建设。
8.完成二期规划设计工作,积极争取建设资金,全力推进学院二期工程建设。
9.创新思路,拓展领域,服务地方经济社会发展。全年完成培训任务6000人;继续教育全年招生数不低于1700人。
(二)2013年度决算范围的单位包括:事业单位1个。
我院属全额拨款的事业单位,经费由市财政拨付,我院对院内各系部实行正常经费加专项经费预算包干管理。现有固定资产2.1亿元,其中:各种车辆12辆,大轿车、中型面包各一辆,小轿车10辆。
二、2013年度部门决算表
1.收支决算总表
2013年度收支决算总表 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
6101.44 |
一、基本支出 |
13 |
3038.84 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
1604.07 |
三、事业收入 |
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
552.15 |
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
882.62 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
|
六、其他收入 |
6 |
639.70 |
二、项目支出 |
18 |
2539.70 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
6741.14 |
本年支出合计 |
21 |
5578.54 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
1843.70 |
年末结转和结余 |
23 |
3006.30 |
收入合计 |
12 |
8584.84 |
支出合计 |
24 |
8584.84 |
2.公共预算财政拨款支出决算表
2013年度公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
4938.84 |
3038.84 |
1900.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
143.30 |
143.30 |
|
2050302 |
中专教育 |
80.00 |
80.00 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
4234.29 |
2634.29 |
1600.00 |
2050399 |
其他职业教育支出 |
128.76 |
128.76 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
317.00 |
17.00 |
300.00 |
2080802 |
伤残抚恤 |
1.86 |
1.86 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
9.89 |
9.89 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
23.74 |
23.74 |
|
3.“三公”经费支出表
2013年度“三公”经费支出表 单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
61.58 |
|
35.39 |
35.39 |
|
26.19 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组 0个;参加其他单位组织的出国(境)团组 0个;本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车 0辆;年末公务用车保有量 12辆。
3.公务接待有关情况:2013年度公务接待累计260批次,公务接待累计 600人。
三、2013年度部门决算情况说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1.收入总计8584.84万元。包括:
(1)财政拨款收入6101.44万元。
(2)其他收入639.70万元。
(3)上年结转和结余1843.70万元。
2.支出总计8584.84万元。包括:
(1)基本支出3038.84万元,其中:工资福利支出1604.07万元,商品和服务支出882.62万元,
对个人和家庭的补助支出552.15万元。
(2)项目支出2539.70万元。
(3)年末结转和结余3006.30万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况
公共预算财政拨款支出决算总体4938.84万元。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况
基本支出3038.84万元,其中:高等教育经费支出143.30万元,中专教育经费支出80.00万元,高等职业教育经费支出2634.29万元,其他职业教育经费支出128.76万元,其他教育费附加安排的支出17.00万元,事业单位医疗保险支出23.74万元,其他社会保障和就业支出9.89万元,伤残抚恤金支出1.86万元。
项目支出1900万元。其中:高等职业教育经费支出1600.00万元,其他教育费附加安排的支出300万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出61.58万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费35.39万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费35.39万元),公务接待费26.19万元。
1.因公出国(境)费用 0万元。
2.公务用车购置及运行维护费35.39万元,主要用于汽车维修、保险、燃油、通行费等。
3.公务接待费26.19万元,主要用于上级部门来院检查调研及兄弟院校来访交流等支出。